近期,驻市财政局纪检监察组立足“监督的再监督”职责定位,以审计发现问题为切入点,精准监督、靶向发力,督促市财政局切实扛起行业监管主体责任,扎实做好政府采购领域审计整改“后半篇文章”,推动财政资金使用提质增效。
压实整改责任,凝聚监督整改合力。针对审计反馈的8项政府采购领域突出问题,驻市财政局纪检监察组及时约谈市财政局分管领导及业务科室主要负责人,当面通报问题清单、深刻剖析问题根源、层层传导整改压力,明确要求财政部门切实扛起政府采购行业监管主体责任,将整改工作作为重要政治任务抓紧抓实。推动市财政局制定专项整改工作方案,细化整改任务清单,建立闭环整改台账,同步将整改责任压实到9家相关业主单位。截至目前,已完成问题整改25个。
聚焦问题短板,精准靶向纠治整改。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,推动市财政局对审计指出的各类问题逐一梳理研判、分类精准处置,指导各业主单位深入查摆制度漏洞、管理短板及履职薄弱环节,针对性破解整改难题。重点针对预算编报精准度不足、政府采购程序执行不严、定点采购规定落实不到位,以及个别项目存在应标材料不真实、评审内容未量化、招标文件设置排他性条款、内容编制不严谨、实际执行与招标要求不符、采购方式选用不规范等深层次问题,督促财政部门健全完善政府采购履约验收管理机制,全面规范采购申请、审批、招标、履约、验收全流程管理,强化业务培训与政策宣讲,切实提升各相关单位依法采购、规范采购的责任意识和业务能力,从源头防范采购领域廉政风险。
强化执纪问责,健全长效监督机制。督促市财政局严格落实整改“对账销号”,定期组织开展整改情况“回头看”,逐项核查整改成效,坚决防止整改流于形式、敷衍塞责。立足纪检监察职能,建立健全审计发现问题线索移送、整改全程跟踪督办机制,强化与财政部门的监督协同,形成监督合力。对整改工作中履职不力、进展迟缓、虚假整改以及失职失责行为,坚决严肃追责问责;对排查发现的4条违规违纪问题线索,严格依规依纪依法移送市纪委监委处置,以严肃执纪形成强力震慑,切实维护财经纪律和政府采购工作严肃性。